索引號 | 11500228MB19586756/2023-00034 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2023年部門(本級)預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 11500228MB19586756/2023-00034 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2023年部門(本級)預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
住房城鄉(xiāng)建委負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展;負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金;負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理;負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理;負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理;負責住房保障工作;統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌,強化統(tǒng)籌職責,提升統(tǒng)籌能力;統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作;負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮(zhèn)建設;負責建設科技推廣應用;負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理;負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作;負責人民防空相關(guān)工作;負責住房城鄉(xiāng)建設領域綜合行政執(zhí)法,具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊伍承擔,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法;負責住房和城建檔案管理;負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位黨建工作。
(二)機構(gòu)設置
機關(guān)內(nèi)設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產(chǎn)開發(fā)建設科、房地產(chǎn)市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質(zhì)量安全科、設計與綠色建筑發(fā)展科(科技發(fā)展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環(huán)境建設科)、村鎮(zhèn)建設科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。
經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,行政編制17名,實有人員15名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)13525.12萬元,其中:一般公共預算撥款13500.12萬元,一般公共預算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加11888.49萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加64.24萬元,項目經(jīng)費撥款增加11824.25萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)13525.12萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算112.20萬元,衛(wèi)生健康支出預算19.25萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算6802.08萬元,住房保障支出預算5591.59萬元。支出較2021年增加525.90萬元,主要是基本支出預算增加64.24萬元,項目支出預算增加11824.25萬元。
三、部門預算情況說明???
2023年一般公共預算財政撥款收入13500.12萬元,一般公共預算財政撥款支出13500.12萬元,比2022年增加11863.49萬元,其中:基本支出477.96萬元,比2022年增加64.24萬元,主要原因是人員正常調(diào)資及新增人員等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出13022.15萬元,比2022年增加11824.25萬元,主要原因:一是非稅收入返還納入年初預算,主要用于彌補基本支出各項經(jīng)費的不足,保障機構(gòu)的正常平穩(wěn)運行;二是老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房等項目資金增加,主要用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房建設等重點任務。
2023年政府性基金預算收入25萬元,政府性基金預算支出25萬元,比2022年增加25萬元,主要原因是城市基礎設施配套費安排的支出,主要用于城市基礎設施配套費方面的工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2023年“三公”經(jīng)費預算13.00萬元,比2022年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年都未預算;公務接待費4.50萬元,比2022年減少0.50萬元,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支;公務用車運行維護費8.50萬元,比2022年減少0.50萬元,主要原因是規(guī)范用車,有效降低成本;公務用車購置費本年度及上年都未預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費55.66萬元,比上年增加12.94萬元,主要原因為機關(guān)新增人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本年度未預算政府采購費。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1197.90萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,共有車輛3輛,其中:綜合執(zhí)法車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:唐聰?聯(lián)系方式:023-53223321
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