索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00002 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00002 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
為參保職工、參保居民提供醫(yī)療保障服務,落實醫(yī)療保障政策,經(jīng)辦醫(yī)療保障具體事務:
1.負責宣傳并貫徹執(zhí)行國家和重慶市關于醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策。
2.負責貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障業(yè)務操作規(guī)范和經(jīng)辦服務流程,有序開展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務。
3.負責全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險的參保登記、編制征繳計劃和相關業(yè)務工作。
4.負責全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助費用審核、結算工作、編制醫(yī)療保障基金支付計劃。
5.負責全區(qū)定點醫(yī)藥機構服務協(xié)議的簽訂,對協(xié)議履行情況跟蹤管理。
6.負責全區(qū)醫(yī)療保障基金財務管理;參與編制基金預決算草案。
7.負責醫(yī)療保險、生育保險稽核工作,建立和完善內(nèi)控制度。
8.負責全區(qū)醫(yī)療保障業(yè)務咨詢、宣傳、培訓和參保對象的權益告知、查詢等服務工作。
9.負責醫(yī)療保障業(yè)務檔案管理、信息化建設、統(tǒng)計分析等其他事務性工作。
10.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心內(nèi)設10個機構,分別是綜合科、基金財務科、參???、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、稽核科、醫(yī)保特病科、醫(yī)療救助科、生育待遇科、信息檔案科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)3631.43萬元,其中:一般公共預算撥款3631.43萬元;收入比2024年減少2166.07萬元,主要是一般公共預算撥款減少2166.07萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)3631.43萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出67.82萬元,衛(wèi)生健康支出3530.83萬元,住房保障支出32.78萬元;支出比2024年減少2166.07萬元,主要是基本支出增加5.93萬元,項目支出減少2172萬元。
三、 單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3631.43萬元,一般公共預算財政撥款支出3631.43萬元,比2024年減少2166.07萬元。其中:基本支出468.43萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加5.93萬元,主要原因是單位職工增加,相關預算同步增加;項目支出3163萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、國有單雙解人員參保補助、離休傷殘公費醫(yī)療待遇保障、醫(yī)療保障與服務能力提升等重點工作,比2024年減少2172萬元,主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少374萬元;二是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險區(qū)級財政補助1885萬元不再納入經(jīng)辦機構預算,由財政直接劃撥;三是國有單雙解人員參保補助減少2萬元;四是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理費用減少11萬元,五是離休傷殘公費醫(yī)療費增加100萬元。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公 ”經(jīng)費情況說明
2025年“ 三公”經(jīng)費預算2.5元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費2.5萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機關過緊日子要求,精簡公務活動,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費67.02萬元,比2024年增加2.25萬元,主要原因是單位職工增加,相關預算同步增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款3163萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公 ”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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(單位預算公開聯(lián)系人:成志明;聯(lián)系電話:023-53556726。)
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