索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00001 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)藥價格和招標采購監(jiān)督指導(dǎo)中心2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00001 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)藥價格和招標采購監(jiān)督指導(dǎo)中心2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
我單位為區(qū)醫(yī)療保障局直屬獨立核算的事業(yè)單位,承擔(dān)擬定全區(qū)醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購制度規(guī)范的具體事務(wù)性工作;承擔(dān)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計、醫(yī)藥價格檢測分析、醫(yī)藥價格信息發(fā)布、醫(yī)藥價格政策咨詢等服務(wù)性工作;承擔(dān)監(jiān)督、指導(dǎo)醫(yī)藥招標采購的具體事務(wù)性工作,定期統(tǒng)計分析報告全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)網(wǎng)上藥品采購、配送、回款情況;承接做好藥品保供穩(wěn)價事務(wù)性工作;承擔(dān)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材(器械)的集中采購資金計劃申報、結(jié)算、劃撥等事務(wù)性工作;承擔(dān)全市采購監(jiān)督指導(dǎo)平臺中梁平區(qū)的信息處理、動態(tài)監(jiān)控等具體事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成
單位為公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位,事業(yè)編制6名,現(xiàn)有主任1名、副主任1名、工作人員4名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)130.55萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款130.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加9.45萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加9.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)130.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出16.52萬元,衛(wèi)生健康支出108.59萬元,住房保障支出5.44萬元;支出比2024年增加9.45萬元,主要是基本支出增加9.45萬元,項目支出增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入130.55萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出130.55萬元,比2024年增加9.45萬元。其中:基本支出9.45萬元,主要由于超額績效工資納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳納基數(shù),大幅增加養(yǎng)老保險及職業(yè)年金收支;項目支出10萬元,主要用于藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購督導(dǎo)及網(wǎng)采率重點工作,比2024年增加0萬元,主要原因是單位每年項目支出均用于全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購,落實落細集采及網(wǎng)采率工作,鞏固我區(qū)藥品及醫(yī)用耗材集中帶量采購成效。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.3萬元,比2024年增加0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是單位不涉及因公出國(境);公務(wù)接待費0.3萬元,比2024年增加0.3萬元,主要原因是單位擬牽頭開展明月山綠色發(fā)展示范帶醫(yī)保聯(lián)盟座談會,增加公務(wù)接待列支;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是單位無公務(wù)車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是單位無購置車輛安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.82萬元:政府采購貨物預(yù)算0.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.82萬元:政府采購貨物預(yù)算0.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款10萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
(單位預(yù)算公開聯(lián)系人:毛盛斌;聯(lián)系方式:023-53888300。)
?
附件下載: