索引號 | 11500228MB195720XB/2022-00005 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2022年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-15 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 |
索引號 | 11500228MB195720XB/2022-00005 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2022年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-15 |
發(fā)布日期 | 2022-03-01 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。
2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價額和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價額合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格機制、價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。
7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策。落實醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
9.負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務,組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關培訓,推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設。
10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
11.職能轉變。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
12.與有關部門的職責分工。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區(qū)稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構成
本單位內(nèi)設5個機構科室,分別是辦公室、規(guī)劃基金財務科、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科、基金監(jiān)管科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)164.00萬元,其中:一般公共預算撥款164.00萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少5706.70萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)醫(yī)保事務中心(以下簡稱“區(qū)醫(yī)保中心”)組建到位,職能職責全面履行,本年度從局機關分離出來,執(zhí)行獨立預算。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)164.00萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算15.92萬元,衛(wèi)生健康支出預算140.13萬元,住房保障支出預算7.95萬元。支出預算較2021年減少5706.70萬元,主要基本支出預算減少354.70萬元,項目支出預算減少5352.00萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入164.00萬元,一般公共預算財政撥款支出164.00萬元,比2021年減少5706.70萬元,其中:基本支出164.00萬元,比2021年減少354.70萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度從局機關分離出來,執(zhí)行獨立預算;項目支出0萬元,比2021年度減少5352.00萬元。
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算2.00萬元,比2021年預算減少2.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算因公出國(境)費用;公務接待費2.00萬元,比2021年減少2.50萬元,主要原因一是下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度從局機關分離出來,執(zhí)行獨立預算,二是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,強化公務接待管理,嚴格控制公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費23.08萬元,比上年減少58.75萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度從局機關分離出來,執(zhí)行獨立預算,用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等費用同步減少。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.50萬元:政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.50萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。本單位2022年無項目支出。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?部門預算公開聯(lián)系人:成志明??聯(lián)系電話:023-53556726
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