索引號 | 11500228762683960Y/2021-00014 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2020年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-09-30 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
索引號 | 11500228762683960Y/2021-00014 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2020年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2021-09-30 |
發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
重慶市梁平區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門,重慶市梁平區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室設(shè)在區(qū)信訪辦。
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市梁平區(qū)信訪辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾來信、來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出建議。
2.承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實(shí)情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。
4.指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓(xùn)。
6.對信訪信息進(jìn)行篩選、上報(bào)和反饋,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。
7.負(fù)責(zé)收集、征集、采納人民群眾建議。
8.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng)。
9.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導(dǎo)科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。
下屬事業(yè)單位:重慶市梁平區(qū)信訪信息中心。
有行政編制12名,設(shè)主任1名、副主任3名、督查專員1名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。信訪信息中心編制數(shù)10名。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的有重慶市梁平區(qū)信訪辦公室機(jī)關(guān)本級和二級預(yù)算單位重慶市梁平區(qū)信訪信息中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)612.3萬元,支出總計(jì)612.3萬元。收支較上年決算數(shù) 減少318.34萬元、 下降34.2%,主要原因是扶貧資金及重大信訪維穩(wěn)疫情資金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%,主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金收入 ,壓減了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入612.3萬元,占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%,主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金支出 及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出 475.37萬元,占77.6%;項(xiàng)目支出136.93萬元,占22.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)612.3萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少了重大信訪維穩(wěn)疫情資金 及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù) 增加27.22萬元,增長4.7%。主要原因是工資及年終目標(biāo)考核等調(diào)標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù) 增加27.22萬元,增長4.7%。主要原因是人員增資和年終目標(biāo)考核增加等因素。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 ,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出540.11萬元,占88.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.93萬元,增長5.2%,主要原因是人員增資和年終目標(biāo)考核增加等因素。
(2)教育支出0.43萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,與預(yù)算持平。
(3)社會保障與就業(yè)支出35.38萬元,占5.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,增長0.8%,主要原因是正常增資后,相應(yīng)的五險(xiǎn)一金增加。
(4)衛(wèi)生健康支出17.87萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,與預(yù)算持平。
(5)住房保障支出18.5萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,與預(yù)算持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出475.37萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)392.41萬元,較上年決算數(shù)增加1.39萬元,增長0.4%,主要原因是正常職務(wù)和職級晉升,工資上調(diào)。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資92.82萬元、津貼補(bǔ)貼39.37萬元、獎(jiǎng)金56.1萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.79萬元、績效工資65.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.42萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.21萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.87萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.31萬元、住房公積金33.26萬元、醫(yī)療費(fèi)8.82萬元、其他工資福利支出24.85萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬元。
公用經(jīng)費(fèi)82.96萬元,較上年決算數(shù)減少4.91萬元,下降5.6%,主要原因是單位厲行節(jié)約,壓減了公用經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.23萬元、水費(fèi)0.38萬元、電費(fèi)7.94萬元、郵電費(fèi)16.63萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.01萬元、差旅費(fèi)13.62萬元、維(護(hù))修費(fèi)2.38萬元、租賃費(fèi)0.22萬元、會議費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)8.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.99萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬元、其他交通費(fèi)用9.99萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少13.01萬元,下降38.7%,主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約要求,按照只減不增,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.42萬元,下降10.5%,主要原因是強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理,嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬元,主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行的油料費(fèi)、車輛的保險(xiǎn)費(fèi)、車輛的維修費(fèi)、車輛的路橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降0.8%,主要原因是單位內(nèi)部壓減支出經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降1.8%,主要原因是厲行節(jié)約,只減不增的要求。
公務(wù)接待費(fèi)15.61萬元,主要用于維穩(wěn)勸返誤餐開支和有關(guān)單位來梁的公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.97萬元,下降45.4%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。較上年支出數(shù)減少2.33萬元,下降13.0%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待129批次1654人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)94.41元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.48萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.96萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要包括辦公費(fèi)2.23萬元、水費(fèi)0.38萬元、電費(fèi)7.94萬元、郵電費(fèi)16.63萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.01萬元、差旅費(fèi)13.62萬元、維(護(hù))修費(fèi)2.38萬元、租賃費(fèi)0.22萬元、會議費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)8.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.99萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬元、其他交通費(fèi)用9.99萬元的開支。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.91萬元,下降5.6%,主要原因是縮減了各種不必要的支出。
本年度會議費(fèi)支出0.06萬元,較上年決算數(shù)減少0.48萬元,下降88.9%,主要原因是減少了不必要的會議;本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.43萬元,較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降10.4%,主要原因是減少了不必要的各種培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2020年度本部門政府采購支出總額19萬元,其中:政府采購貨物支出4.2萬元、政府采購服務(wù)支出14.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購全區(qū)信訪視頻系統(tǒng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目14.8萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表和自評報(bào)告的形式開展自評,涉及資金136.93萬元;從評價(jià)情況來看,推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效自評表。
?
部門整體績效自評表
主管 部門 |
重慶市梁平區(qū)信訪辦公室 |
財(cái)務(wù) 科室 |
綜合科 |
自評總分(分) |
100 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
王瑩 |
聯(lián)系電話 |
023-53222449 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
585.08 |
612.3 |
612.3 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
信訪總量呈下降趨勢,實(shí)現(xiàn)“七個(gè)堅(jiān)決防止”、“五個(gè)確保不發(fā)生”、“三個(gè)零”工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
數(shù)量指標(biāo)。 |
件 |
無 |
信訪總量呈下降趨勢,實(shí)現(xiàn)“七個(gè)堅(jiān)決防止”、“五個(gè)確保不發(fā)生”、“三個(gè)零”工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。 |
信訪總量呈下降趨勢,實(shí)現(xiàn)“七個(gè)堅(jiān)決防止”、“五個(gè)確保不發(fā)生”、“三個(gè)零”工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。 |
按要求完成 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
% |
無 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
高質(zhì)量完成工作任務(wù)。 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
滿意度指標(biāo) |
% |
無 |
提高群眾對信訪案件辦理滿意度 |
提高群眾對信訪案件辦理滿意度 |
群眾對信訪案件辦理滿意度有所提高 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
說明 |
無 |
項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目 名稱 |
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目 編碼 |
12900020194396 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部門 |
梁平區(qū)信訪辦公室 |
財(cái)務(wù) 科室 |
綜合科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
王瑩 |
聯(lián)系電話 |
023-53222449 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
200 |
104.93 |
104.93 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
根據(jù)梁委辦[2013]5號文件精神,進(jìn)一步加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見,設(shè)立信訪機(jī)構(gòu),配備專職人員,區(qū)財(cái)政每年安排解決疑難信訪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬元。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
件 |
無 |
信訪總量呈下降趨勢,實(shí)現(xiàn)“七個(gè)堅(jiān)決防止”、“五個(gè)確保不發(fā)生”、“三個(gè)零”工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。。 |
信訪總量呈下降趨勢,實(shí)現(xiàn)“七個(gè)堅(jiān)決防止”、“五個(gè)確保不發(fā)生”、“三個(gè)零”工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。 |
2020年各級領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪4365件次,5142人次,按期辦結(jié)率100.0%,全年清倉見底化解率37.4%,“治重化積”案件化解率51.5%,全年網(wǎng)上信訪占75.67%,全區(qū)初信初訪占信訪總量的94.7%,全面完成上級交辦任務(wù)。 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
無 |
無 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
高質(zhì)量完成工作任務(wù) |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
社會效益指標(biāo) |
無 |
無 |
解決群眾實(shí)際困難,化解各類矛盾糾紛,為群眾排憂解難。 |
解決群眾實(shí)際困難,化解各類矛盾糾紛,為群眾排憂解難。 |
全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢平穩(wěn)向好,社會大局和諧穩(wěn)定。 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
滿意度指標(biāo) |
無 |
無 |
提高群眾對信訪案件辦理滿意度 |
提高群眾對信訪案件辦理滿意度 |
群眾對信訪案件辦理滿意度有所提高 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) |
無 |
無 |
每周匯總統(tǒng)計(jì)共享全區(qū)訪情、險(xiǎn)情、警情、輿情,進(jìn)行趨勢分析和重點(diǎn)問題跟蹤,掌握風(fēng)險(xiǎn)源和矛盾易燃點(diǎn)。 |
每周匯總統(tǒng)計(jì)共享全區(qū)訪情、險(xiǎn)情、警情、輿情,進(jìn)行趨勢分析和重點(diǎn)問題跟蹤,掌握風(fēng)險(xiǎn)源和矛盾易燃點(diǎn)。 |
全區(qū)社會平穩(wěn)可控。 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
說明 |
年初預(yù)算數(shù)偏離全年執(zhí)行數(shù)的主要原因是:為解決特殊疑難信訪問題,調(diào)劑了部分指標(biāo)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及區(qū)級部門。 |
2.績效自評報(bào)告或案例。
詳見附件。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222449。
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附??? 件
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重慶市梁平區(qū)信訪辦公室
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評報(bào)告
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一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)上級財(cái)政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
無。
(二)區(qū)級資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
2020年度區(qū)級資金安排、分解下達(dá)預(yù)算信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)104.93萬元??冃繕?biāo):根據(jù)梁委辦[2013]5號文件精神,進(jìn)一步加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見,設(shè)立信訪機(jī)構(gòu),配備專職人員;推動(dòng)全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會穩(wěn)定。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析:全年預(yù)算資金共計(jì)104.93萬元,區(qū)財(cái)政已全部撥付到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析:2020年度信訪維穩(wěn)工作項(xiàng)目資金執(zhí)行率100.0%,主要用于開展信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)處、重大節(jié)日及活動(dòng)安保等工作。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析:規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)批程序,堅(jiān)持??顚S玫慕?jīng)費(fèi)使用原則,不斷提高資金使用效益。同時(shí)對財(cái)政、審計(jì)定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查提出的建議及時(shí)處理。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo):2020年各級領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪4365件次,5142人次,按期辦結(jié)率100.0%,全年清倉見底化解率37.4%,“治重化積”案件化解率51.5%,全年網(wǎng)上信訪占75.67%,全區(qū)初信初訪占信訪總量的94.7%,全面完成上級交辦任務(wù)。
(2)質(zhì)量指標(biāo):推動(dòng)了全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進(jìn)了全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好了信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn);確保了重要節(jié)點(diǎn)期間全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
(3)時(shí)效指標(biāo):本項(xiàng)目完成的進(jìn)度與預(yù)定進(jìn)度一致。
(4)成本指標(biāo):嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)經(jīng)濟(jì)效益:無。
(2)社會效益:全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢平穩(wěn)向好,社會大局和諧穩(wěn)定。
(3)生態(tài)效益:社會大環(huán)境得到進(jìn)一步改善。
(4)可持續(xù)影響:信訪維穩(wěn)工作是一項(xiàng)長期性工作,需要全區(qū)群眾堅(jiān)持不懈、共同努力創(chuàng)造,不斷用上一年的好成績?yōu)橄乱荒甑墓ぷ麂佋O(shè)一個(gè)更好的工作臺階,促進(jìn)工作邁上更高的臺階。
(5)風(fēng)險(xiǎn)控制:按周匯統(tǒng)共享全區(qū)訪情、險(xiǎn)情、警情、輿情,進(jìn)行趨勢分析和重點(diǎn)問題跟蹤,掌控風(fēng)險(xiǎn)源和矛盾易燃點(diǎn)。全區(qū)社會穩(wěn)定可控。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
群眾評滿意度價(jià)度參評率95.0%以上,滿意率95.0%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
偏離績效目標(biāo)的原因是:為解決特殊疑難信訪問題,調(diào)劑了部分指標(biāo)到鎮(zhèn)鄉(xiāng)和區(qū)級部門。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過績效自評,能規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系,從而提高財(cái)政資金使用效益,并將績效自評情況將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開。
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