索引號 | 115002280086524761/2025-00001 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 統(tǒng)計 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)統(tǒng)計局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計局(本級)2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086524761/2025-00001 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 統(tǒng)計 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)統(tǒng)計局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計局(本級)2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計局是重慶市梁平區(qū)人民政府直屬財政全額撥款單位,為區(qū)政府工作部門,主要承擔(dān)以下職責(zé):
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時;組織實(shí)施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法行為;依照統(tǒng)計法律法規(guī)開展統(tǒng)計工作,完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計調(diào)查;依法對民間統(tǒng)計進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息;加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理。
8.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計咨詢服務(wù);組織實(shí)施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r考核評價工作,參與對區(qū)級各部門的考核工作,組織實(shí)施對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門進(jìn)行統(tǒng)計工作考核。
9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化工程和統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則。
10.促進(jìn)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計局(本級)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個,分別是辦公室(政策法規(guī)科)、綜合核算科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法檢查科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)494.16萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款494.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年減少361.43萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加361.43萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)494.16萬元,其中:一般公共服務(wù)支出411.25萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出50.55萬元,衛(wèi)生健康支出15.24萬元,住房保障支出17.12萬元;支出比2024年減少361.43萬元,主要是基本支出增加4.02萬元,項目支出減少365.45萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入494.16萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出494.16萬元,比2024年減少361.43萬元。其中:基本支出261.21萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加4.02萬元,主要原因是人員職級職務(wù)變動帶來工資性收入增加、社會保險計提數(shù)增加;項目支出232.95萬元,主要用于統(tǒng)計方法制度改革、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、人口變動調(diào)查、統(tǒng)計電子臺賬建設(shè)等重點(diǎn)工作,比2024年減少365.45萬元,主要原因是第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)減少。
重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計局(本級)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.69萬元,比2024年減少1.51萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2024年增加0.00??萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)活動;公務(wù)接待費(fèi)4.29萬元,比2024年減少1.41萬元,主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.40萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)用車管理;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.29萬元,比2024年增加0.06萬元,主要原因?yàn)楣?jīng)費(fèi)及福利費(fèi)項目增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額25.77萬元:政府采購貨物預(yù)算16.27萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.50萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.77萬元:政府采購貨物預(yù)算16.27萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.50萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款232.95萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉紹琳?????聯(lián)系方式:023-53222791