索引號 | 11500228008652919G/2025-00031 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652919G/2025-00031 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站屬于重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按正科級管理,為環(huán)境保護提供監(jiān)測保障。主要職責任務是負責全區(qū)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測。負責環(huán)境宣傳教育和環(huán)保政務信息維護等工作。具體職責任務有:
1.開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)環(huán)境事件應 急監(jiān)測。承擔環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡建設和運行,收集、管理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),
2.開展環(huán)境狀況調(diào)查和評價、編制環(huán)境監(jiān)測報告。
3.負責環(huán)境監(jiān)測人員的技術培訓。
4.開展環(huán)境監(jiān)測領域科學研究,承擔環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范、方法研究以及環(huán)境監(jiān)測合作和交流。
5.負責環(huán)保知識宣傳,綠色創(chuàng)建、生態(tài)創(chuàng)建工作。
6.負責環(huán)保政務信息發(fā)布及局機關網(wǎng)站的維護工作。
7.承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站未設置內(nèi)設機構科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)639.22萬元,其中:一般公共預算撥款639.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金 ?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加79.72萬元,主要是一般公共預算撥款增加79.72萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)639.22萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出92.63萬元,衛(wèi)生健康支出29.21萬元,節(jié)能環(huán)保支出486.81萬元,住房保障支出30.57萬元;支出比2024年增加79.72萬元,主要是基本支出增加79.72萬元,項目支出增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入639.22萬元,一般公共預算財政撥款支出639.22萬元,比2024年增加79.72萬元。其中:基本支出639.22萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加79.72萬元,主要原因是一是2025年納入預算的人員增加,二是事業(yè)單位養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,使社會保險繳費支出增加;項目支出0萬元,與上年保持一致,主要原因是為方便資金統(tǒng)一管理,項目資金預算在重慶市梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局本級。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4萬元,比2024年減少2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致,主要原因是本單位無因公出國(境)活動;公務接待費1萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是根據(jù)本單位實際接待工作情況,2024年公務接待費有結余,因此本年度預算減少;公務用車運行維護費3萬元,與2024年保持一致;公務用車購置費0萬元,與2024年保持一致,主要原因是本年度無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯(lián)系人:彭婭??聯(lián)系方式:023-53222753
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