索引號(hào) | 115002280086523530/2025-00008 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 交通 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號(hào) | 115002280086523530/2025-00008 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 交通 |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心現(xiàn)行的職能職責(zé):一是為道路運(yùn)輸管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,二是承擔(dān)道路運(yùn)輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是道路運(yùn)輸科、駕培維修科、安全應(yīng)急科、綜合科、財(cái)務(wù)科。本單位是重慶市梁平區(qū)交通局下屬二級(jí)獨(dú)立核算事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2272.42萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2272.42萬(wàn)元;收入比2024年增加595.57萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加595.57萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2272.42萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出77.3萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.06萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2154.94萬(wàn)元,住房保障支出19.12萬(wàn)元;支出比2024年增加595.57萬(wàn)元,主要是基本支出增加101.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加493.97萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2272.42萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2272.42萬(wàn)元,比2024年增加595.57萬(wàn)元。其中:基本支出451.42萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加101.6萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加;項(xiàng)目支出1821萬(wàn)元,主要用于對(duì)客運(yùn)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、智慧公交系統(tǒng)運(yùn)行等重點(diǎn)工作,比2024年增加493.97萬(wàn)元,主要原因是對(duì)客運(yùn)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼增加。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.9萬(wàn)元,比2024年減少0.2萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是壓減開(kāi)支,減少公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是持續(xù)嚴(yán)控公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。我單位未編制政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1821萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車(chē)輛2輛,其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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