索引號 | 115002287626587650/2024-00004 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平高新區(qū)管委會 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(本級)2024年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 115002287626587650/2024-00004 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平高新區(qū)管委會 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(本級)2024年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和市委、市政府有關(guān)決定、命令和指示;研究制定高新區(qū)規(guī)章制度和各項(xiàng)具體管理辦法并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)編制和實(shí)施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃;負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題并提出建議,擬訂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級相關(guān)措施;大力培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè),推動高新區(qū)產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新工作和科技成果轉(zhuǎn)化工作。
3.負(fù)責(zé)編制高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃等,報區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),分析調(diào)度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢;配合相關(guān)部門編制高新區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃等,報區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)高新區(qū)綜合統(tǒng)計、專項(xiàng)統(tǒng)計工作。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的土地出讓管理前期工作;負(fù)責(zé)擬定國土空間布局規(guī)劃,擬訂年度用地計劃;負(fù)責(zé)高新區(qū)各類區(qū)域整體評價工作;負(fù)責(zé)實(shí)施高新區(qū)土地平整工作;協(xié)助相關(guān)部門做好高新區(qū)征地拆遷工作。
5.負(fù)責(zé)打造高新區(qū)發(fā)展環(huán)境,創(chuàng)新高新區(qū)管理與服務(wù)體制機(jī)制;負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門引導(dǎo)建立中小企業(yè)融資體系、產(chǎn)業(yè)投資基金,發(fā)展科技金融。
6.按規(guī)定負(fù)責(zé)高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理等工作;經(jīng)法定委托,開展綜合行政執(zhí)法工作。
7.負(fù)責(zé)高新區(qū)財政預(yù)決算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計,統(tǒng)籌安排財政專項(xiàng)資金。
8.依照法定程序委托給高新區(qū)的管理權(quán)限實(shí)行清單式管理,高新區(qū)管委會按授權(quán)履行職責(zé)。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(黨建科)、規(guī)劃建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招商引資科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、科技創(chuàng)新科、安全環(huán)??疲ňC合執(zhí)法科)、人力資源科。下屬2個事業(yè)單位:重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5737.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5737.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加1239.86萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加1239.86萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5737.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5573.09萬元,科學(xué)技術(shù)支出90萬元,社會保障和就業(yè)支出37.78萬元,衛(wèi)生健康支出16.02萬元,住房保障支出20.83萬元;支出比2023年增加1239.86萬元,主要是基本支出增加17.32萬元,項(xiàng)目支出增加1222.54萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5573.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5573.09萬元,比2023年增加1240.36萬元。其中:基本支出294.56萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加17.32萬元,主要原因是人員調(diào)資;項(xiàng)目支出5443.16萬元,主要用于招商引資及高新區(qū)創(chuàng)建等重點(diǎn)工作,比2023年增加1222.54萬元,主要原因是招商引資政策兌現(xiàn)預(yù)算增加。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64.50萬元,比2023年減少2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)61萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,比2023年減少2元,主要原因是下屬單位車輛獨(dú)立預(yù)算安排;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位本年無公務(wù)車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.17萬元,比2023年增加2.84萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款5443.16萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:石小成? ?聯(lián)系方式:023-53333007
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