索引號 | 11500228MB1957533Y/2024-00002 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) 2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228MB1957533Y/2024-00002 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) 2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動相關領域?qū)ν饨涣骱献?;負責統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展領域項目和資金安排,推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合發(fā)展;負責全區(qū)信息化應用,推進新型智慧城市建設;負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設,推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)?;逃?;負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。
(二)單位構成
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設3個機構科室,分別是綜合科、信息化管理科、應用發(fā)展科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)730.66萬元,其中:一般公共預算撥款730.66萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元。收入比2023年增加206.13萬元,主要是一般公共預算撥款增加206.13萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)730.66萬元,其中:一般公共服務支出698.74萬元,社會保障和就業(yè)支出15.70萬元,衛(wèi)生健康支出7.01萬元,住房保障支出9.21萬元。支出比2023年增加206.13萬元,主要是基本支出增加6.13萬元,項目支出增加200萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入730.66萬元,一般公共預算財政撥款支出730.66萬元,比2023年增加206.13萬元。其中:基本支出129.34萬元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2023年增加6.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加;項目支出601.32萬元,主要用于全區(qū)新型智慧城市建設、運營、升級以及公共數(shù)據(jù)匯聚、共享、開放、應用、安全保護等相關重點工作,比2023年增加200萬元,主要原因是2024年增加公共數(shù)據(jù)資源管理應用項目。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算1.00萬元,比2023年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是本單位未預算因公出國(境)費用;公務接待費1.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是本單位堅持“三公”經(jīng)費只減不增,與2023年預算持平;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車,未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00?萬元,比2023年減少0.00萬元;主要原因是未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費18.04萬元,比2023年增加0.2萬元,主要原因為2024年公用經(jīng)費預算增加0.2萬元;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00 萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款706.33萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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