索引號 | 11500228MB1957533Y/2020-00017 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 2019年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
索引號 | 11500228MB1957533Y/2020-00017 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 2019年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求,將區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委的人工智能、大數(shù)據(jù)、信息化推進(jìn)職責(zé)以及區(qū)發(fā)展改革委的社會(huì)公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)等職責(zé)整合,組建區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。主要負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?;?fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域項(xiàng)目和資金安排,推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)信息化應(yīng)用,推進(jìn)新型智慧城市建設(shè);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?;逃?;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局于2018年12月29日正式成立,是區(qū)政府工作部門,正處級單位。內(nèi)設(shè)綜合科、信息化管理科、應(yīng)用發(fā)展科三個(gè)科室。2019年末單位實(shí)有在編在崗人員5名。
(三)單位構(gòu)成。因區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局是2018年底才成立的新單位,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位僅有重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局本級。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求,將區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委的人工智能、大數(shù)據(jù)、信息化推進(jìn)職責(zé)以及區(qū)發(fā)展改革委的社會(huì)公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)等職責(zé)整合,于2018年12月29日組建區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。
??二、部門決算情況說明
??(一)收入支出決算總體情況說明
?????1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2,151.02萬元,支出總計(jì)2,151.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,151.02萬元、增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有收入支出數(shù),未辦理年終決算。
?????2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,151.02萬元,較上年決算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有收入數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入2,151.02萬元,占100.00%。
?????3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,151.02萬元,較上年決算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%,主要原因是本單位于2018年12月29日成立,2018年沒有支出數(shù)。其中:基本支出71.02萬元,占3.30%;項(xiàng)目支出2,080萬元,占96.70%。
?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因本單位于2018年12月29日成立,2018年沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,151.02萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,151.02萬元,增長0.0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有財(cái)政撥款收入和支出數(shù)據(jù),2018年未辦理財(cái)政決算。
??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,151.02萬元,較上年決算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有一般公共財(cái)政撥款收入,2018年一般公共財(cái)政撥款收入為0萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立,本部門未編制2019年年初預(yù)算,2019年一般公共財(cái)政撥款收入為年中追加預(yù)算2121.02萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?????2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,151.02萬元,較上年決算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有一般公共財(cái)政撥款支出,2018年一般公共財(cái)政撥款支出為0萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,151.02萬元,增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立,本部門未編制2019年年初預(yù)算,2019年一般公共財(cái)政撥款支出為年中追加預(yù)算支出2121.02萬元。
?????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有財(cái)政撥款收入支出,2018年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出174.04萬元,占8.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加174.04萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算,2019年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
(2)科學(xué)技術(shù)支出1,972.36萬元,占91.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,972.36萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算,2019年科學(xué)技術(shù)支出一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出2.45萬元,占0.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算,2019年社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
(4)衛(wèi)生健康支出0.98萬元,占0.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算,2019年衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
(5)住房保障支出1.19萬元,占0.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算,2019年住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
????(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出71.02萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)40.64萬元,較上年決算數(shù)增加40.64萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有一般公共財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出,2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出為0萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)30.37萬元,較上年決算數(shù)增加30.37萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有一般公共財(cái)政撥款基本支出,2018年度一般公共財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出為0萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收入決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
? 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.29萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,未編制2019年年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加1.29萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
??(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本部門2019年無因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年無因公出國(境)費(fèi)用。
? 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本部門2019年未購置公務(wù)用車,未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本部門2019年未購置公務(wù)用車,未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,2019年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,2019年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
? 公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元,主要用于接待市內(nèi)相關(guān)區(qū)縣到我局考察學(xué)習(xí)交流大數(shù)據(jù)相關(guān)工作開展以及智慧城市建設(shè)相關(guān)情況發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.29萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2019年沒有編制年初部門預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元。較上年支出數(shù)增加1.29萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待21.00批次110.00人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)117.48元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.37萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加30.37萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)增加0.15萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.28萬元,較上年決算數(shù)增加1.28萬元,增長0%,主要原因是本部門于2018年12月29日成立,2018年沒有發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。
??(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
???(三)政府采購支出情況說明。2019年度 本部門政府采購支出總額8.00萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購編制評估梁平智慧城市信息中心平臺預(yù)算的服務(wù)費(fèi)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對智慧城市建設(shè)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng),涉及資金2000.00萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)(如有),涉及資金0萬元,從評價(jià)情況來看,本部門2019年按要求按時(shí)序完成了年初制定的績效目標(biāo)。
(二)績效自評結(jié)果
? 1.績效目標(biāo)自評表
智慧城市建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:完成智慧城市信息中心基礎(chǔ)建設(shè)并投入運(yùn)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為2000.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。主要產(chǎn)出和效果:一是建成調(diào)度指揮中心1個(gè),云平臺1個(gè),展示體驗(yàn)中心1個(gè)。二是按照年初制定的績效目標(biāo),完成了智慧城市信息中心基礎(chǔ)建設(shè)并于2019年9月投入運(yùn)行。三是2年內(nèi)建設(shè)完成,達(dá)到了時(shí)效要求。四是參觀群眾滿意度達(dá)70.00%。
因我局按要求按時(shí)序進(jìn)度完成了2019年年初制定的績效目標(biāo),故不存在偏離績效目標(biāo)的問題。
2019年度項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表 | |||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 |
智慧城市建設(shè)專項(xiàng) |
自評總分?(分) |
96 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
聯(lián)系人及電話 |
李莉? 53888957 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率????(%) |
執(zhí)行率得分?(分) | ||||
2000 |
2000 |
2000 |
100% |
10 | |||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
完成智慧城市信息中心基礎(chǔ)建設(shè)并投入運(yùn)行 |
完成智慧城市信息中心基礎(chǔ)建設(shè)并投入運(yùn)行 | ||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權(quán)重(分) |
指標(biāo)得分(分) | ||
完成基礎(chǔ)建設(shè) |
完工 |
完工 |
100% |
20 |
20 | ||||
建設(shè)年限 |
年 |
<2 |
2 |
100% |
20 |
20 | |||
設(shè)置調(diào)度指揮中心 |
個(gè) |
1 |
1 |
100% |
10 |
10 | |||
設(shè)置云平臺 |
個(gè) |
1 |
1 |
100% |
10 |
10 | |||
設(shè)置展示體驗(yàn)中心 |
個(gè) |
1 |
1 |
100% |
10 |
10 | |||
參觀群眾滿意度 |
% |
>80% |
70% |
80% |
20 |
16 | |||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 | ||||||||
2.績效自評報(bào)告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
2019年,我局共有2000萬智慧城市建設(shè)專項(xiàng)債券資金。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2019年,2000萬智慧城市建設(shè)專項(xiàng)債券資金全部撥付到我局,到位率100.00%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2019年,我局按照梁平智慧城市信息中心平臺建設(shè)合同約定進(jìn)度,按程序?qū)?000萬元智慧城市建設(shè)專項(xiàng)債券資金全部撥付給了重慶廣電梁平分公司,執(zhí)行率100.00%,執(zhí)行率得分10分。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。2019年,我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求,對2000萬元智慧城市建設(shè)專項(xiàng)債券資金實(shí)行專款專用,全部用于撥付梁平智慧城市信息中心平臺建設(shè)。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析)
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。建成調(diào)度指揮中心1個(gè),云平臺1個(gè),展示體驗(yàn)中心1個(gè)。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。建設(shè)完工并驗(yàn)收合格。按照年初制定的績效目標(biāo),我局完成了智慧城市信息中心基礎(chǔ)建設(shè)并于2019年9月投入運(yùn)行。
(3)時(shí)效指標(biāo)。2年內(nèi)建設(shè)完成。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)可持續(xù)影響。參觀群眾滿意度達(dá)70.00%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
2019年全年完成了年初制定的績效目標(biāo)。
??(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本部門2019年重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
??六、專業(yè)名詞解釋
??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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