索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01576 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 其他 | 體裁分類(lèi) | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平縣委政法委2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01576 |
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體裁分類(lèi) | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平縣委政法委2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
一、單位基本情況
縣委政法委為縣委組成部門(mén),內(nèi)設(shè)3科2室,縣綜治辦、縣防邪辦、縣法學(xué)會(huì)、縣國(guó)安辦、縣鐵路護(hù)路辦等單位與政法委屬合署或掛靠辦公關(guān)系。主要職能是代表縣委領(lǐng)導(dǎo)全縣政法工作,領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)政法各部門(mén)工作和全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)政法平安綜治防邪等工作。2016年因工作安排,調(diào)離3人,調(diào)入1人,退休1人。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度收入總計(jì)696.20萬(wàn)元,支出總計(jì)696.20萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比,收支減少118.89萬(wàn)元、下降14.59%,主要原因一是人員調(diào)離,正常工資調(diào)整及人員變動(dòng)。二是專(zhuān)項(xiàng)性工作經(jīng)費(fèi)年初作為財(cái)政代編預(yù)算安排,未直接將此款下達(dá)到具體預(yù)算單位,根據(jù)工作進(jìn)度落實(shí)到具體預(yù)算單位有差異。三是預(yù)算口徑及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。四是其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他公安支出、其他公共安全支出等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
本部門(mén)2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.96萬(wàn)元,較上年增加9.96萬(wàn)元,主要原因是部分專(zhuān)項(xiàng)性工作經(jīng)費(fèi)跨年度使用形成的。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入613.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少97.24萬(wàn)元,下降13.69%。主要原因是一是常規(guī)項(xiàng)目減少,二是單位人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加155.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.87%。主要原因是一是人員調(diào)資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。二是專(zhuān)項(xiàng)性工作經(jīng)費(fèi)年初作為財(cái)政代編預(yù)算安排,未直接將此款下達(dá)到具體預(yù)算單位,根據(jù)工作進(jìn)度落實(shí)到具體預(yù)算單位有差異。
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出603.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少132.28萬(wàn)元,下降17.99%。主要原因是財(cái)政收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加86.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.66%。主要原因是一是人員調(diào)資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。二是公共安全支出等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出266.15萬(wàn)元,占44.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加92.09萬(wàn)元,主要原因是有增人增資情況及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo);公共安全支出278.04萬(wàn)元,占46.10%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.96萬(wàn)元,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)性工作經(jīng)費(fèi)年初作為財(cái)政代編預(yù)算安排,未直接將此款下達(dá)到具體預(yù)算單位,根據(jù)工作進(jìn)度落實(shí)到具體預(yù)算單位有差異;教育支出0.03萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出34.60萬(wàn)元,占5.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.05萬(wàn)元,占2.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,;住房保障支出11.22萬(wàn)元,占1.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出317.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)220.98萬(wàn)元,較上年增加49.85萬(wàn)元,主要原因是有“增人增資”。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資等。公用經(jīng)費(fèi)96.08萬(wàn)元,較上年減少114.08萬(wàn)元,主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定精神以來(lái),嚴(yán)格按章辦事,厲行節(jié)約。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少150.97萬(wàn)元,主要原因一是我部門(mén)今年實(shí)施公車(chē)改革,減少公務(wù)用車(chē)1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.10萬(wàn)元,主要是用于反邪教工作開(kāi)展涉外斗爭(zhēng),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元,主要原因是秉持厲行節(jié)約的精神,較上年支出數(shù)減少0.38萬(wàn)元,主要原因是秉持厲行節(jié)約的精神。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是今年無(wú)購(gòu)車(chē)情況,較上年支出數(shù)減少151.30萬(wàn)元,主要原因是今年無(wú)購(gòu)車(chē)情況。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.38萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、檢查工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē),加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理,較上年支出數(shù)增加1.35萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要原因是車(chē)輛里程增加導(dǎo)致的維修成本增加。
公務(wù)接待費(fèi)10.80萬(wàn)元,主要用于接待市政法委來(lái)梁開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,主要原因是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法,較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元,主要原因是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,3人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次,1,886人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門(mén)人均接待費(fèi)57.26元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)19.38萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少114.08萬(wàn)元,下降54.28%,主要原因是一是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理,控制會(huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模,盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室,能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的一定要簡(jiǎn)化。三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理??刂瞥鍪袇⒓訒?huì)議、考察的人數(shù),不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。三是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理、控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛65輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)64輛,其他用車(chē)主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)治安巡邏用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
本部門(mén)2016年度預(yù)算支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)工作。基本支出,是用于保障政法委機(jī)關(guān)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。政法委公車(chē)運(yùn)行和公務(wù)接待費(fèi)用與去年比都有所下降。梁平縣委政法委2016年度的各項(xiàng)工作順便完成,達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-53239289。