索引號 | 11500228008652361T/2020-00123 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發(fā)布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00123 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發(fā)布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。本單位在中共重慶市梁平區(qū)委領導下,負責協(xié)助區(qū)委領導處理區(qū)委日常工作。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實;收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門單位有關“四個全面”、“五位一體”和黨的建設等各方面的重要信息,協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件,及時、準確地向市委和區(qū)委報告,根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究;按照區(qū)委要求,督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門單位的貫徹落實情況,承辦市委、區(qū)委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區(qū)委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協(xié)調(diào)、記錄整理工作;負責區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作,承擔區(qū)級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協(xié)助區(qū)委協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作;承辦區(qū)委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協(xié)調(diào)全區(qū)黨政機關、社會團體和企事業(yè)單位的保密工作,監(jiān)督管理經(jīng)濟科技領域的保密工作,組織、參與、督促對失泄密事件的查處工作;負責區(qū)委重要公務接待工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)委領導同志的有關活動,承辦區(qū)委交辦的接待工作;負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)檔案工作和指導檔案標準化建設管理工作,負責全區(qū)黨政群機關、企事業(yè)單位檔案行政管理工作,負責對全區(qū)法人、其他組織和個人貫徹執(zhí)行檔案法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督、檢查,依法開展檔案綜合行政執(zhí)法工作;承擔區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作;完成區(qū)委交辦的其他工作等。
(二)單位構(gòu)成。根據(jù)內(nèi)設機構(gòu)相關規(guī)定,本單位共設11個內(nèi)設科室,分別為綜合科、會聯(lián)科、法規(guī)科、行政科(接待科)、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科。區(qū)委改革辦設在本單位。中共重慶市梁平區(qū)委研究室與區(qū)委辦公室合并辦公,內(nèi)設綜合一科、調(diào)研二科。另下設黨政專用通信網(wǎng)絡管理中心,為正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)1322.80萬元,其中:一般公共預算撥款1319.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加76.81萬元,主要是行政運行經(jīng)費撥款增加3.83萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.98萬元,專項業(yè)務經(jīng)費撥款增加70萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)1322.80萬元,其中:一般公共服務1141.58萬元,教育0.19萬元,社會保障和就業(yè)95.44萬元,衛(wèi)生健康支出43.13萬元,住房保障42.46萬元。支出較去年增加76.81萬元,主要是基本支出增加6.81萬元,項目支出增加70萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1319.82萬元,一般公共預算財政撥款支出1319.82萬元,比2019年增加73.83萬元。其中:基本支出878.82萬元,比2019年增加3.83萬元,主要原因是人員調(diào)入、職工工資及津補貼調(diào)增等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出441萬元,比2019年增加70萬元,主要原因是新增項目區(qū)黨政內(nèi)網(wǎng)運行服務費等,主要用于確保我區(qū)綜合行政大樓及1-3號樓所有單位內(nèi)網(wǎng)辦公的正常開展等工作。
2020年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。(區(qū)委辦公室2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出)
四、“三公”經(jīng)費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經(jīng)費預算48萬元,比2019年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年相比無變化, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費16萬元,比2019年減少0.5萬元,主要原因是進一步壓縮公務接待規(guī)模和人次,嚴格控制接待標準;公務用車運行維護費32萬元,比2019年減少0.5萬元,主要原因是進一步合理調(diào)度車輛,對日常維修保養(yǎng)嚴把審核關;公務用車購置費0萬元,與2019年相比無變化, 主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費143.6萬元,比上年減少7.7萬元,主要原因是本單位嚴格貫徹落實過緊日子的思想,在全區(qū)做好厲行節(jié)約表率,主動壓縮辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款441萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛7 輛,其中主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車4輛,特種專業(yè)技術技術用車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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