索引號 | 11500228008652038C/2019-00745 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00745 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
本部門在中共重慶市梁平區(qū)委員會(以下簡稱區(qū)委)領(lǐng)導(dǎo)下圍繞黨的中心工作,協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實。收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門、各單位有關(guān)“四個全面”“五位一體”建設(shè)和黨的建設(shè)等各方面的重要信息,協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件,及時、準(zhǔn)確地向市委和區(qū)委報告,根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究。按照區(qū)委要求,督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門單位的貫徹落實情況,承辦市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的督辦落實。負(fù)責(zé)區(qū)委全會、常委會、工作會、專題會等會務(wù)組織協(xié)調(diào)、記錄整理等工作。負(fù)責(zé)區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作,承擔(dān)區(qū)級黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞任務(wù)。協(xié)助區(qū)委協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的有關(guān)活動和有關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)密碼管理指導(dǎo)工作及承擔(dān)密碼通信和加密傳真通信工作。承辦區(qū)委保密委員會的日常事務(wù)等工作。負(fù)責(zé)區(qū)委重要公務(wù)接待和統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)檔案工作等。承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作及區(qū)委交辦的其他工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,本部門共設(shè)11個內(nèi)設(shè)科室,分別是綜合科、會聯(lián)科、法規(guī)科、行政科(接待科)、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機(jī)要保密科。另下設(shè)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心,為正科級事業(yè)單位。
區(qū)委研究室編制獨(dú)立,但財務(wù)核算并入?yún)^(qū)委辦公室。內(nèi)設(shè)調(diào)研一科、調(diào)研二科。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位預(yù)算包括區(qū)委辦公室、區(qū)委研究室及區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心,但區(qū)委研究室及區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心未獨(dú)立核算。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。將原區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)公務(wù)接待等職責(zé)劃入?yún)^(qū)委辦公室;將區(qū)檔案局(區(qū)檔案館)承擔(dān)的行政職能劃歸區(qū)委辦公室,對外保留區(qū)檔案局牌子,區(qū)檔案館作為區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位;將區(qū)委辦公室管理的區(qū)委區(qū)政府信訪辦公室,作為區(qū)政府工作部門;區(qū)委全面深化改革委員會辦公室設(shè)在區(qū)委辦公室;區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室設(shè)在司法局。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)原設(shè)置9個,現(xiàn)設(shè)置11個。增設(shè)了改革科、檔案科,原秘書科調(diào)整為秘書一科、秘書二科,原督查室調(diào)整為督查科,原政策法規(guī)科調(diào)整為法規(guī)科,原行政科增加接待職能,減少了區(qū)委常委會服務(wù)科。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年改革后,因我單位人員資產(chǎn)變化不大,對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等暫不調(diào)整。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1322.81萬元,支出總計1322.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加149.31萬元、增長12.72%,主要原因是工資和績效調(diào)標(biāo)、人員增加等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1322.81萬元,較上年決算數(shù)增加149.31萬元,增長12.72%,主要原因是工資和績效調(diào)標(biāo)、人員增加等因素增加預(yù)算。其中:財政撥款收入1322.81萬元,占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1292.81萬元,較上年決算數(shù)增加119.31萬元,增長10.17%,主要原因是工資和績效調(diào)標(biāo)、人員增加等支出。其中:基本支出852.81萬元,占65.97%;項目支出440萬元,占34.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元,較上年決算數(shù)增加30萬元,主要原因是原計劃的涉密終端國產(chǎn)化替代項目因市機(jī)要局統(tǒng)一安排暫緩至2019年度實施,因此,原預(yù)算經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1322.81萬元,較上年決算數(shù)增加149.31萬元,增長12.72%。主要原因是工資和績效調(diào)標(biāo)、人員增加等因素增加預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加241.76萬元,增長22.36%。主要原因是本年度工資績效調(diào)標(biāo)追加預(yù)算125.36萬元、人員增加追加預(yù)算36.4萬元、涉密終端國產(chǎn)化替代項目追加預(yù)算30萬元、扶貧及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)追加50萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1292.81萬元,較上年決算數(shù)增加119.31萬元,增長10.17%。主要原因是工資和績效調(diào)標(biāo)、人員增加等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加211.76萬元,增長19.59%。主要原因是本年度工資績效調(diào)標(biāo)增加支出125.36萬元、人員增加36.4萬元、扶貧及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)增加支出50萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元,較上年決算數(shù)增加30萬元,主要原因是原計劃的涉密終端國產(chǎn)化替代項目因市機(jī)要局統(tǒng)一安排暫緩至2019年度實施致經(jīng)費(fèi)暫未使用。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1116.84萬元,占86.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加211.76萬元,增長23.4%,主要原因是本年度工資績效調(diào)標(biāo)增加支出125.36萬元、人員增加36.4萬元、扶貧及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)增加支出50萬元。
(2)教育支出0.12萬元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(3)社會保障與就業(yè)支出104.22萬元,占8.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.64萬元,占2.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(5)住房保障支出34萬元,占2.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出852.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)767.29萬元,較上年決算數(shù)增加342.35萬元,增長80.56%,主要原因一是本年度工資、績效調(diào)標(biāo),二是人員增加,三是社保繳費(fèi)及住房公積金基數(shù)調(diào)增等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資193.43萬元、津貼補(bǔ)貼147.07萬元、獎金及平時考核138.06萬元、年度目標(biāo)績效考核81.80萬元、社會保障繳費(fèi)117.93萬元、住房公積金48.02萬元、離退休人員休養(yǎng)費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助39.46萬元、撫恤金1.46萬元等。公用經(jīng)費(fèi)85.52萬元,較上年決算數(shù)減少4.29萬元,下降4.78%,主要原因是本年度進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用,特別是三公經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)0.69萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、水電費(fèi)1.54萬元、郵電費(fèi)5.05萬元、差旅費(fèi)0.34萬元、會議費(fèi)0.72萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.57萬元、勞務(wù)費(fèi)1.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.55萬元、福利費(fèi)2.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.43萬元、其他交通費(fèi)用6.84萬元、其他商品和服務(wù)支出44.78萬元等。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計43.64萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.86萬元,下降16.88%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,特別是強(qiáng)化公務(wù)接待管理,嚴(yán)格接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),盡可能節(jié)約。較上年支出數(shù)減少27.06萬元,下降38.27%,主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)特別是公務(wù)接待管理,認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是2017年新置換一般公務(wù)用車一輛,致公務(wù)用車購置費(fèi)增加,本年度無此項支出。五是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是2018年度本部門無因公出國(境)費(fèi),公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要是2018年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.0萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)重點建設(shè)項目督促檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)暗訪及調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降1.49%,主要原因是嚴(yán)格車輛管理,科學(xué)合理調(diào)度,對維修費(fèi)用從嚴(yán)控制等。較上年支出數(shù)減少1.41萬元,下降4.1%,主要原因是嚴(yán)格車輛管理,科學(xué)合理調(diào)度,各車輛油耗進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督,維修費(fèi)用從嚴(yán)控制等。
公務(wù)接待費(fèi)10.64萬元,主要用于接待其他省市及周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資對接等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.36萬元,下降44%,主要原因是年度內(nèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控陪餐人數(shù),節(jié)約優(yōu)先,以地方特色家常菜為主,有效遏止鋪張浪費(fèi),從而降低接待成本。較上年支出數(shù)減少7.65萬元,下降41.83%,主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)控接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控陪餐人數(shù),節(jié)約優(yōu)先,以地方特色家常菜為主,有效遏止鋪張浪費(fèi),從而降低接待成本。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為7輛;國內(nèi)公務(wù)接待145批次1160人,國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)91.72元,車均維護(hù)費(fèi)4.71萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.52萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、員工加班餐、交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.29萬元,下降4.78%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對日常辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮,厲行節(jié)約。對大宗物資和辦公設(shè)備購置嚴(yán)格按照政府采購流程采購,降低采購成本等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1.89萬元,其中:政府采購貨物支出1.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.89萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.89萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購保密柜共15個。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,涉及資金83萬元。對4個項目開展了重點績效評價,涉及資金83萬元。從評價情況來看,本部門項目資金使用整體均能按計劃、按要求使用,并能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。確保了區(qū)委各項重點工作有序推進(jìn)、重要會議精神得到貫徹落實,保障了黨政通訊暢通,信息傳遞及時。
(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果。
基本會議支出項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),基本會議支出項目自評得分為100分,項目全年預(yù)算數(shù)為27萬元,執(zhí)行數(shù)為27萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:順利實現(xiàn)了區(qū)委年度內(nèi)重大會議的順利召開,確保上級及區(qū)委重大決策部署落地落實。
督查專項項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),督查專項項目自評得分為100分,項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:順利實現(xiàn)了區(qū)委年初督查任務(wù),確保2018年度全區(qū)各項重點建設(shè)、扶貧、鄉(xiāng)村振興、龍溪河保護(hù)、黨建等各領(lǐng)域工作得到落實。
黨政網(wǎng)紅機(jī)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),黨政網(wǎng)紅機(jī)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)項目自評得分為100分,項目全年預(yù)算數(shù)為11萬元,執(zhí)行數(shù)為11萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:順利實現(xiàn)了黨政網(wǎng)及紅機(jī)網(wǎng)的暢通運(yùn)行,確保區(qū)委各項工作匯報及工作部署及時上傳下達(dá)。
涉密終端國產(chǎn)化替代項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:主要是該項目的實施由市機(jī)要局統(tǒng)一調(diào)整到2019年度,致項目資金暫時轉(zhuǎn)入下一年度使用。下一步改進(jìn)措施:將嚴(yán)格按照市機(jī)要局統(tǒng)一部署,嚴(yán)格按政府采購流程,逐批購置替換,確保全區(qū)涉密終端國產(chǎn)化替代工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話號碼023-53222198。