索引號(hào) | 11500228008652038C/2019-00741 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
索引號(hào) | 11500228008652038C/2019-00741 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策;大力宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策;積極開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;組織貫徹執(zhí)行關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)中央、市、區(qū)文件精神;依法維護(hù)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的合法權(quán)益;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策、文件的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況。
2、了解全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況,向區(qū)委、區(qū)政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面工作,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
3、做好民族宗教、僑臺(tái)事務(wù)工作,依法對(duì)本區(qū)民族宗教、臺(tái)僑事務(wù)進(jìn)行管理、指導(dǎo)。開展對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作。
4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;切實(shí)做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作;
5、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;團(tuán)結(jié)、幫助、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人士,做好無(wú)黨派知識(shí)分子代表人士的工作。
7、指導(dǎo)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線上統(tǒng)戰(zhàn)干部、統(tǒng)戰(zhàn)人士的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受區(qū)委委托,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作;加強(qiáng)部?jī)?nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
8、完成梁平區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共梁平區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為區(qū)委組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺(tái)科、經(jīng)濟(jì)科和宣傳信息科,下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。區(qū)民宗辦、臺(tái)辦、僑辦為統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求:符合當(dāng)下統(tǒng)戰(zhàn)工作需要,對(duì)標(biāo)對(duì)表市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。目前已將原黨外人士科拆分成黨派科和干部科兩個(gè)科室,黨派科負(fù)責(zé)聯(lián)系區(qū)級(jí)各民主黨派基層組織及民主黨派代表人士,反映意見建議。干部科負(fù)責(zé)本區(qū)黨外人士的政治安排和擔(dān)任政府、司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的黨外人士的培養(yǎng)、選拔、考察和推薦等工作。重新組建宣傳信息科,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和市委統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和口徑,組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,協(xié)調(diào)輿情分析并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行輿情引導(dǎo)和應(yīng)急處置。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前,已經(jīng)完成改革前財(cái)務(wù)調(diào)整準(zhǔn)備工作。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)2397.91萬(wàn)元,支出總計(jì)2397.91萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加872.05萬(wàn)元、增加57.15%,主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進(jìn)行跟蹤審計(jì)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)2333.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加924.63萬(wàn)元、增加65.63%,主要原因是區(qū)、市級(jí)和國(guó)家雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金經(jīng)由統(tǒng)戰(zhàn)部賬戶撥往雙桂堂修繕承建公司。其中:財(cái)政撥款收入2333.41萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)2337.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1423.42萬(wàn)元、增加155.65%,主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進(jìn)行跟蹤審計(jì)。其中:基本支出278.59萬(wàn)元,占11.92%;項(xiàng)目支出2059.32萬(wàn)元,占88.08%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.5萬(wàn)元,下降6.98%,主要原因是少數(shù)民族扶貧資金在建工程減少,完成工程并驗(yàn)收通過進(jìn)入撥付環(huán)節(jié)的工程相對(duì)較多。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2333.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加924.63萬(wàn)元、增加65.63%。主要原因是區(qū)、市級(jí)和國(guó)家雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金經(jīng)由統(tǒng)戰(zhàn)部賬戶撥往雙桂堂修繕承建公司。較年初預(yù)算數(shù)增加1912.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)454.98%。主要原因是雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政代管,需要撥付時(shí)才撥付到區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部平臺(tái),未納入統(tǒng)戰(zhàn)部年初預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.5萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出2337.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1473.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)170.57%。主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進(jìn)行跟蹤審計(jì)。較年初預(yù)算數(shù)增加1306.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)126.58%。主要原因是雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政代管,需要撥付時(shí)才撥付到區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部平臺(tái),未納入統(tǒng)戰(zhàn)部年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.5萬(wàn)元,下降6.98%,主要原因是少數(shù)民族扶貧資金在建工程減少,完成工程并驗(yàn)收通過進(jìn)入撥付環(huán)節(jié)的工程相對(duì)較多。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:人員及公用經(jīng)費(fèi),少數(shù)民族扶貧資金,各培訓(xùn)班辦班,民主黨派籌建及工作經(jīng)費(fèi),雙桂堂修繕工程的結(jié)算等。
(1)一般公共服務(wù)支出2174.40萬(wàn)元,占93.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,300.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)148.92%,主要原因是雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政代管,需要撥付時(shí)才撥付到區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部平臺(tái),未納入統(tǒng)戰(zhàn)部年初預(yù)算。
(2)教育支出0.09萬(wàn)元,占0.003%,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出43.23萬(wàn)元,占1.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.73%,主要原因是年初預(yù)算財(cái)政撥款計(jì)算基數(shù)與實(shí)際繳存基數(shù)存在差距。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.45萬(wàn)元,占0.62%,與年初預(yù)算數(shù)基本保持一致。
(5)農(nóng)林水支出64.5萬(wàn)元,占2.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.00萬(wàn)元,下降31.75%,主要原因是2018年度少數(shù)民族發(fā)展扶貧資金項(xiàng)目有部分未驗(yàn)收、未撥付到相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)。
(6)住房保障支出11.23萬(wàn)元,占0.48%,與年初預(yù)算基本持平,主要原因是嚴(yán)格按照公積金政策計(jì)算繳存基數(shù)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出278.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)233.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.16%,主要原因是工資津貼普遍上調(diào)且新調(diào)進(jìn)一名工作人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、目標(biāo)績(jī)效考核等。公用經(jīng)費(fèi)45.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.19%,主要原因是新增人員相應(yīng)的增加辦公設(shè)備等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本年收入30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是該筆資金主要用于基督教福音堂的土地出讓金。本年支出30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是該筆資金主要用于基督教福音堂的土地出讓金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.32萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元,下降19.27%,主要原因是按照三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加8.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)200%,主要原因是上年度有部分三公經(jīng)費(fèi)未納入到基本支出內(nèi)支出,在項(xiàng)目支出中列支。2018年度全部三公經(jīng)費(fèi)均在基本支出中列支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是2018年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。與年初預(yù)算保持一致。較上年支出數(shù)減少1.65萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2018年度未購(gòu)置新的公務(wù)車輛。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.77萬(wàn)元,主要用于本單位1輛公務(wù)用車的基本運(yùn)行和維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元,下降2.09%,主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行管理。較上年度增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.75%,主要原因是機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作增多。
公務(wù)接待費(fèi)2.55萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和其他省市來(lái)相應(yīng)部門來(lái)梁交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬(wàn)元,下降53.64%,主要原因是2018年度公務(wù)接待費(fèi)用產(chǎn)生遠(yuǎn)低于年初預(yù)期。較上年支出數(shù)增加0.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.43%,主要原因是2018年度籌建新的民主黨派,與市一級(jí)的民主黨派對(duì)接工作較多,從而產(chǎn)生更多公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次576人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)44.27元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)10.77萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.51萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.19%,主要原因是民主黨派籌建導(dǎo)致接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)等都有交大支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本我單位未進(jìn)行政府采購(gòu),無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2018年從編制預(yù)算開始,大力強(qiáng)化預(yù)算前績(jī)效評(píng)價(jià),將所有財(cái)政撥款安排的200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用,績(jī)效評(píng)價(jià)好的優(yōu)先納入預(yù)算,績(jī)效較差的調(diào)減預(yù)算,直至撤銷項(xiàng)目。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)由具體項(xiàng)目向政策整體評(píng)估拓展,加強(qiáng)不同財(cái)政政策間的橫向比較,為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金233萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)使用方向清晰,效果良好,達(dá)到進(jìn)行目標(biāo)績(jī)效管理的初衷。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353552237。