索引號(hào) | 11500228008652361T/2024-00017 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號(hào) | 11500228008652361T/2024-00017 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
重慶市梁平區(qū)融媒體中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.組織開(kāi)展黨的新聞?shì)浾摴ぷ?,宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲,傳播社會(huì)主流價(jià)值、廣泛凝聚社會(huì)共識(shí)。
2.負(fù)責(zé)梁平日?qǐng)?bào)、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平手機(jī)報(bào)、梁平手機(jī)臺(tái)、梁平發(fā)布微信公眾號(hào)、家在梁平App等全媒體平臺(tái)的內(nèi)容生產(chǎn)、發(fā)布及管理運(yùn)營(yíng),承擔(dān)全區(qū)對(duì)外宣傳工作,開(kāi)展新聞業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)。
3.組織實(shí)施“媒體+政務(wù)”“媒體+服務(wù)”“媒體+項(xiàng)目”“媒體+電商”等運(yùn)行模式,最廣泛地引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。
4.全媒體平臺(tái)開(kāi)設(shè)頻道、版塊、欄目等,為鎮(zhèn)街、村社提供全方位、定制化服務(wù),開(kāi)辟線上線下社區(qū)群眾交流通道,搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶。
5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動(dòng),協(xié)助行業(yè)主管部門承辦各類商務(wù)、會(huì)展等活動(dòng),參與智慧政務(wù)、智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)。
6.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)融媒體中心是區(qū)委直屬事業(yè)單位,公益一類事業(yè)單位,為正處級(jí),歸口區(qū)委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),核定事業(yè)編制48名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、財(cái)務(wù)室、總編室、黨群人事部、新聞部、報(bào)業(yè)部、新媒體部、專題部、節(jié)目部、播音主持部、技術(shù)保障部、媒體運(yùn)營(yíng)部、媒資管理部、后勤保障部。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1891.38萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1891.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元;收入比2023年減少426.28萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少426.38萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1891.38萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1693.18萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出? 120.66萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出39.82萬(wàn)元,住房保障支出37.72萬(wàn)元;支出比2023年減少426.28萬(wàn)元,主要是基本支出增加333.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少760萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1891.38萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1891.38萬(wàn)元,比2023年減少426.28萬(wàn)元。其中:基本支出1196.38萬(wàn)元,主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助和單位長(zhǎng)期聘用人員的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加333.72萬(wàn)元,主要原因是2024年將保障長(zhǎng)期聘用人員的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等列入人員經(jīng)費(fèi),2023年這部分經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出;項(xiàng)目支出695萬(wàn)元,主要用于《梁平日?qǐng)?bào)》編報(bào)印刷、廣播電視設(shè)備運(yùn)行維護(hù)和梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平手機(jī)報(bào)、梁平手機(jī)臺(tái)、梁平發(fā)布微信公眾號(hào)、家在梁平App運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作,比2023年減少760萬(wàn)元,主要原因是2024年未將用國(guó)企上繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)保障中心運(yùn)轉(zhuǎn)和彌補(bǔ)聘用人員經(jīng)費(fèi)的400萬(wàn)元編入預(yù)算,將保障長(zhǎng)期聘用人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出360萬(wàn)元列入基本支出。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.8萬(wàn)元,比2023年增加5.8萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元,比2023年增加5.8萬(wàn)元,主要原因是2023年漏編公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,與2023年持平,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理規(guī)定,保持公車運(yùn)行維護(hù)成本不變;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年相比不變。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額51萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)51萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款695萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的單位必須填寫)
(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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