索引號 | 11500228008652361T/2021-00074 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)融媒體中心2021年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-03-30 | 發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2021-00074 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)融媒體中心2021年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2021-03-30 |
發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
①組織開展黨的新聞輿論工作,宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲,傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。
②負(fù)責(zé)梁平日報、梁平人民廣播電臺、梁平電視臺、梁平手機報、梁平手機臺、梁平微發(fā)布微信公眾號、家在梁平App等全媒體平臺的內(nèi)容生產(chǎn)、發(fā)布及管理運營,承擔(dān)全區(qū)對外宣傳工作,開展新聞業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)。
③組織實施“媒體+政務(wù)”“媒體+服務(wù)”“媒體+項目”“媒體+電商”等運行模式,最廣泛地引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。
④全媒體平臺開設(shè)頻道、版塊、欄目等,為鎮(zhèn)街、村社提供全方位、定制化服務(wù),開辟線上線下社區(qū)群眾交流通道,搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶。
⑤參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動,協(xié)助行業(yè)主管部門承辦各類商務(wù)、會展等活動,參與智慧政務(wù)、智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)。
⑥完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)融媒體中心是區(qū)委直屬事業(yè)單位,公益一類事業(yè)單位,為正處級,歸口區(qū)委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),事業(yè)編制48名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:辦公室、財務(wù)室、總編室、黨群人事部、新聞部、報業(yè)部、新媒體部、節(jié)目部、廣播部、技術(shù)保障部、媒體運營部、媒資管理部、后勤保障部.
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)1629.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1629.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少387.98萬元,主要是人員減少、常年性項目經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)1629.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1629.72萬元,教育支出預(yù)算2.56萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算117.21萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.2萬元,住房保障支出預(yù)算39.67萬元……。支出預(yù)算較2020年減少387.98萬元,主要是基本支出預(yù)算減少116.98萬元,項目支出預(yù)算減少271萬元。
三、部門(單位)預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1629.72萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1629.72萬元,比2020年減少337.98萬元。其中:基本支出829.72萬元,比2020年減少116.98萬元,主要原因是人員編制減少,經(jīng)費減少等,主要用于保障、在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出800萬元,比2020年減少221萬元,主要原因是網(wǎng)絡(luò)電視臺、手機臺項目經(jīng)費減少等。
重慶市梁平區(qū)融媒體中心2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算17萬元,比2020年減少1.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元0;公務(wù)接待費7萬元,比2020年減少0.65萬元,主要原因是嚴(yán)格控制接待費用和標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運行維護費10萬元,比2020年減少0.75萬元,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用管理規(guī)定,降低公車運行維護成本;公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(事業(yè)單位)1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算□萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款800萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(單位)預(yù)算公開聯(lián)系人:楊老師 ??聯(lián)系方式:??(楊老師,電話:023-53223076)