索引號(hào) | 11500228008652361T/2020-00323 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
索引號(hào) | 11500228008652361T/2020-00323 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政 |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作發(fā)揮主流媒體的輿論陣地作用。編輯出版《梁平報(bào)》等傳統(tǒng)媒體,編輯發(fā)送梁平微發(fā)布、家在梁平APP、梁平手機(jī)報(bào)等新媒體,推進(jìn)媒體融合發(fā)展。抓好全區(qū)網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置、網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理、網(wǎng)評(píng)隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),重慶市梁平區(qū)新聞中心共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
辦公室、編輯部、記者部、廣告部、新媒體部、通聯(lián)部、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急管理科、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管科、網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)科、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)安全科。核定重慶市梁平區(qū)新聞中心事業(yè)編制33名。設(shè)主任1名、副主任3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。
(三)單位構(gòu)成。
重慶市梁平區(qū)新聞中心(掛重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心牌子)為隸屬于中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部的公益一類(lèi)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正處級(jí)管理。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
本部門(mén)不涉及2019年黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1041.8萬(wàn)元,支出總計(jì)1041.8萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少307.47萬(wàn)元,下降22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。
2.收入情況。本部門(mén)2019年度收入合計(jì)1041.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少305萬(wàn)元,減少22.7%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。其中:財(cái)政撥款收入1041.75萬(wàn)元,占100.0%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬(wàn)元。
3.支出情況。本部門(mén)2019年度支出合計(jì)1041.8,較上年決算數(shù)減少307.42萬(wàn)元,減少22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。其中:基本支出729.8萬(wàn)元,占70.1%;項(xiàng)目支出312萬(wàn)元,占30.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本部門(mén)2019年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政實(shí)行部門(mén)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1041.8萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少307.47萬(wàn)元,下降22.8%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少305萬(wàn)元,減少22.7%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加52.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.8萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少307.42萬(wàn)元,下降22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加52.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%,主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本部門(mén)2019年度年末一般公共預(yù)算無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降100.0%主要原因是財(cái)政實(shí)行部門(mén)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。
4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出1.24萬(wàn)元,占0.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)文化旅游體育與傳媒支出943.03萬(wàn)元,占90.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出53.25萬(wàn)元,占5.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)衛(wèi)生健康支出22.24萬(wàn)元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(5)住房保障支出22.04萬(wàn)元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出729.8萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)666.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加276.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)63.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.4萬(wàn)元,下降20.6%,主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.68萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,下降23.4%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。較上年支出數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降46.7%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是近兩年均未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是暫無(wú)購(gòu)置車(chē)輛需求。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降10.7%,主要原因是嚴(yán)格公車(chē)管理。較上年支出數(shù)減少2.2萬(wàn)元,下降45.1%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元,下降100.0%。較上年支出數(shù)減少0.15萬(wàn)元,下降100.0%,嚴(yán)格控制接待開(kāi)支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)1輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2019年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。 ??????
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金312萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為312萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為312萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:均較好的完成梁平報(bào)出版發(fā)行。
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱(chēng) |
梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
98 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市梁平區(qū)新聞中心 |
聯(lián)系人 |
謝有鋒18323627688 | ||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||
312 |
312 |
312 |
100.0% |
10 | |||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
確保梁平報(bào)正常出版發(fā)行 |
梁平報(bào)正常出版發(fā)行 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
期 |
260 |
260 |
100.0% |
18 |
18 | |
時(shí)效指標(biāo) |
|
每天按時(shí)出刊 |
基本達(dá)到每天按進(jìn)出刊 |
95.0% |
18 |
17 | |
質(zhì)量指標(biāo) |
|
保證報(bào)紙印刷質(zhì)量 |
印刷質(zhì)量完好 |
100.0% |
18 |
18 | |
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
按時(shí)出刊,按時(shí)投遞,保證市民讀報(bào) |
按時(shí)出刊,按時(shí)投遞,偶爾有因車(chē)輛耽誤投遞時(shí)間 |
95.0% |
18 |
17 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
|
準(zhǔn)確傳達(dá)區(qū)委區(qū)政府聲音,群眾滿(mǎn)意 |
準(zhǔn)確傳達(dá)區(qū)委區(qū)政府聲音,群眾滿(mǎn)意 |
100.0% |
18 |
18 | |
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
|
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告
重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告(詳見(jiàn)附件)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2019年未開(kāi)展以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40.0%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-53224153
附件:重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件
重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)
出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金312萬(wàn)元,全年執(zhí)行使用資金312萬(wàn)元。執(zhí)行率100.0%,執(zhí)行率得分10分,與年初設(shè)定目標(biāo)一致,全年目標(biāo)總量完成情況較好。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況。
(一)資金投入情況
2019年梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金312萬(wàn),截止2019年12月31日,該項(xiàng)目資金到位312萬(wàn),項(xiàng)目資金執(zhí)行312萬(wàn),資金到位率100.0%,執(zhí)行率100.0%。
項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算,按季度申請(qǐng)劃撥,項(xiàng)目資金執(zhí)行按月核算并結(jié)算,項(xiàng)目資金的使用按財(cái)務(wù)要求管理,建立健全財(cái)務(wù)審批制度。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
《梁平日?qǐng)?bào)》印量每期20000份,周一至周五出版。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
媒體采寫(xiě)編輯出版保質(zhì)保量完成
全年無(wú)印刷差錯(cuò)
印刷質(zhì)量完好
市民閱讀反響較好。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步的改進(jìn)措施
無(wú)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1.利用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
2.積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。
3.該績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告可用于相關(guān)公開(kāi)需要工作。
附件2重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi).xlsx