索引號 | 11500228008652361T/2025-00044 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00044 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責處理區(qū)委網(wǎng)信委日常事務工作,協(xié)調督促有關方面落實區(qū)委網(wǎng)信委的決定事項、工作部署和要求;組織開展對涉及全區(qū)政治、經濟、文化、社會等各個領域的網(wǎng)絡安全和信息化重大問題研究,向區(qū)委網(wǎng)信委提出工作建議。
2.組織研究起草全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策;統(tǒng)籌推動全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化法治、標準建設,根據(jù)職責權限負責相關法律、法規(guī)、規(guī)章等的實施和監(jiān)督檢查;監(jiān)督網(wǎng)絡安全和信息化領域國家標準與信息化相關的統(tǒng)計調查制度在全區(qū)的實施。
3.統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)網(wǎng)絡安全保障體系和可信體系建設,牽頭協(xié)調有關部門擬定全區(qū)相關行業(yè)網(wǎng)絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系,協(xié)調信息安全保護工作;指導推進全區(qū)黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡安全保障和信息化工作,協(xié)調推動全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化核心技術、關鍵設備等重大科技攻關,統(tǒng)籌推進全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;推進網(wǎng)絡強區(qū)有關工程建設,協(xié)調推動全區(qū)公共服務和社會治理信息化;指導全區(qū)網(wǎng)絡安全信息共享和通報。
4.督促落實全區(qū)涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域網(wǎng)絡安全和信息化重大事項;負責協(xié)調處理全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關應急工作;負責全區(qū)重大決策網(wǎng)絡輿情風險評估審查工作。
5.負責全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理,統(tǒng)籌協(xié)調組織全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作,督促落實黨委(黨組)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制,維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全;負責全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息內容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展網(wǎng)絡輿論生態(tài)治理,處置和封堵網(wǎng)上有害信息,依照相關法律和規(guī)定查處有關違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
6.負責指導協(xié)調全區(qū)網(wǎng)絡輿情信息工作,組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡輿情動態(tài);依法規(guī)范全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情服務市場。
7.推動網(wǎng)絡陣地建設,負責全區(qū)重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設,指導協(xié)調全區(qū)網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等相關業(yè)務,推動全區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展;負責全區(qū)網(wǎng)站轉載新聞稿源的管理。
8.推動全區(qū)網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設;發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關社會組織,指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建、團建和青年工作。
9.落實互聯(lián)網(wǎng)信息服務資本準入和信息網(wǎng)絡行業(yè)安全審查有關政策;依法負責全區(qū)網(wǎng)絡新聞業(yè)務和論壇、博客、搜索引擎等具有新聞輿論及社會動員功能業(yè)務的日常監(jiān)管;指導推進新技術新應用安全評估,統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)管理。
10.協(xié)調擬定扶持全區(qū)信息網(wǎng)絡行業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展的政策體系,開展互聯(lián)網(wǎng)經濟和發(fā)展態(tài)勢研究,推動建立健全全區(qū)信息網(wǎng)絡行業(yè)投融資支持服務體系、技術創(chuàng)新服務體系,統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)重要信息資源的開發(fā)利用與共享。
11.規(guī)劃指導全區(qū)金融信息服務行業(yè);組織開展金融信息服務市場監(jiān)管;協(xié)調金融監(jiān)管部門建立網(wǎng)絡金融信息發(fā)布、傳播監(jiān)管制度及工作機制。
12.組織擬訂全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化干部人才隊伍發(fā)展規(guī)劃,組織開展全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化干部教育培訓、人才隊伍建設,規(guī)劃指導全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務從業(yè)人員教育培訓和考評工作,組織開展網(wǎng)絡媒介素養(yǎng)教育。
13.組織開展全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化領域對外交流與合作。
14.指導、檢查、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、有關部門網(wǎng)絡安全工作和信息化工作。
15.負責機關、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委網(wǎng)信委交辦的其他任務。
(二)單位構成
部門本級內設機構1個,機構規(guī)范簡稱依次為:綜合科。下設二級預算單位3個,分別是:分別是中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室(本級)、重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡信息中心、重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)539.64萬元,其中:一般公共預算撥款539.64萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加33.01萬元,主要是一般公共預算撥款增加33.01萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)539.64萬元,其中:一般公共服務支出457.17萬元,社會保障和就業(yè)支出46.83萬元,衛(wèi)生健康支出17.30萬元,住房保障支出18.34萬元;支出比2024年增加增加33.01萬元,主要是基本支出增加33.01萬元,項目支出增加0.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入539.64萬元,一般公共預算財政撥款支出539.64萬元,比2024年增加33.01萬元。其中:基本支出360.64萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加33.01萬元,主要原因是在職人員增加;項目支出179.00萬元,主要用于網(wǎng)絡安全協(xié)調指揮平臺運維費,重大主題網(wǎng)絡宣傳、網(wǎng)評隊伍建設、互聯(lián)網(wǎng)黨建,輿情信息調研,涉梁網(wǎng)絡輿情監(jiān)測處置,應急指揮中心設備升級及運維,網(wǎng)絡設備升級及運維等,比2024年增加0.00萬元。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.00萬元,比2024年增加2.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是壓縮開支;公務用車運行維護費5.00萬元,比2024年增加2.50萬元,主要原因是用車次數(shù)增加、用車成本增長;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無購置公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費14.43萬元,比2024年增加1.52萬元,主要原因為公務用車運行維護費增加;主要用于辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款179.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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