索引號 | 11500228008652361T/2025-00088 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委改革辦2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00088 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委改革辦2025年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)中央深改委、市委深改委部署的改革文件的對接落實(shí)。負(fù)責(zé)區(qū)委深改委會議活動組織實(shí)施及區(qū)委深改委會議決定事項(xiàng)、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)改革工作批示指示督辦落實(shí)。負(fù)責(zé)組織開展改革重大問題研究和咨詢工作,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施,提出中長期改革規(guī)劃建議。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)級重大改革項(xiàng)目的需求生成、進(jìn)度管理、成效考核評估、經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣等全流程管理工作,加強(qiáng)對改革項(xiàng)目的廉政風(fēng)險防范。統(tǒng)籌做好改革報表工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)改革試點(diǎn)工作,建立改革試點(diǎn)臺賬,定期跟進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,督促試點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。統(tǒng)籌做好全區(qū)改革創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央有關(guān)數(shù)字化建設(shè)的重大方針政策、決策部署,全市數(shù)字重慶建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部署的具體任務(wù)以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)的決策部署。負(fù)責(zé)全區(qū)推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)頂層設(shè)計(jì)、總體謀劃,做好系統(tǒng)性集成改革。負(fù)責(zé)區(qū)委改革辦日常工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)委改革辦內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)科室,分別是改革一科、改革二科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)146.62萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款146.62萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為新增單位。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算146.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算109.77萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.86萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.4萬元,住房保障支出預(yù)算10.58萬元。無項(xiàng)目支出。本單位為新增單位。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.62萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.62萬元。其中:基本支出146.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。無項(xiàng)目支出。無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.62萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:孫濤??聯(lián)系方式:023-53222289
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