索引號 | 11500228008652361T/2025-00054 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00054 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì);促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,協(xié)同社會管理,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定;緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路,以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,創(chuàng)造性地開展工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)行政編制5名,其中,部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)正職1名、副職2名,內(nèi)設(shè)綜合部;下設(shè)梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心,編制4名,設(shè)主任1名。2024年機(jī)關(guān)在職5人、退休5人,服務(wù)中心在職3人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)282.16萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款282.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少5.06萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少5.06萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)282.16萬元,其中:一般公共服務(wù)支出217.87萬元,教育支出0.31萬元,社會保障和就業(yè)支出39.21萬元,衛(wèi)生健康支出11.98萬元,住房保障支出13.1萬元;支出比2024年減少5.06萬元,主要是基本支出減少5.06萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入282.16萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出282.16萬元,比2024年減少5.06萬元。其中:基本支出219.16萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少5.06萬元,主要原因是機(jī)關(guān)退休1人、中心調(diào)入1人形成工資等差額;項(xiàng)目支出63萬元,主要用于工商聯(lián)開展各項(xiàng)活動重點(diǎn)工作,比2024年增加0萬元,主要原因是預(yù)算一致。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.6萬元,比2024年2.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年0增加2.5萬元,主要原因是新增公務(wù)用車一輛;公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是接待市聯(lián)和兄弟區(qū)縣;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,比2024年增加2.5萬元,主要原因是新增公務(wù)用車1輛;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無購車計劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.8萬元,比2024年增加0.45萬元,主要原因?yàn)榛顒娱_展計劃增多;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款282.16萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:趙鳳芹? ?聯(lián)系方式:023-53222947
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