索引號(hào) | 11500228008652361T/2024-00126 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨校 2023年度決算公開說明 | ||
成文日期 | 2024-09-30 | 發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
索引號(hào) | 11500228008652361T/2024-00126 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨校 2023年度決算公開說明 |
成文日期 | 2024-09-30 |
發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策;以理論骨干和黨性教育為核心,培訓(xùn)輪訓(xùn)處級(jí)及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員;以“教科資一體化”為方向,開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流,做好調(diào)查與研究,建設(shè)特色智庫(kù),為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。我校是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)部門,經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定,現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別是辦公室、教務(wù)科、科研室、電教科、后勤科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1114.14萬(wàn)元,支出總計(jì)1114.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1114.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。其中:財(cái)政撥款收入1114.14萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1114.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。其中:基本支出648.97萬(wàn)元,占58.6%;項(xiàng)目支出465.17萬(wàn)元,占41.8%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1114.14萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1114.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)、承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1114.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加316.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)、承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出33.14萬(wàn)元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是組織部撥的干部教育經(jīng)費(fèi)增加。
(2)教育支出877.12萬(wàn)元,占78.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加290.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.4%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出145.37萬(wàn)元,占13.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.9%,主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)和死亡撫恤金。
(4)衛(wèi)生健康支出43.32萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是人員減少。
(5)住房保障支出15.18萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.16萬(wàn)元,下降53.1%,主要原因是清算2021-2022年住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出648.97萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)578.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.0%,主要原因是人員調(diào)資、死亡撫恤金增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資129.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼93.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金150.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.72萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)34.8萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.26萬(wàn)元、住房公積金15.18萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.52萬(wàn)元、撫恤金25.8萬(wàn)元、生活補(bǔ)助43.7萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)70.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少237.38萬(wàn)元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等列入了項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.81萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)費(fèi)3.8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.89萬(wàn)元、福利費(fèi)11.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.36萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.85萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降18.6%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.64萬(wàn)元,下降18.3%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本部門2023年度無因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本部門2023年度無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元,主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會(huì)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元,下降18.4%,主要原因是厲行節(jié)約;較上年支出數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降15.0%,主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,下降20.0%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.3萬(wàn)元,下降27.3%,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次73人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)109.7元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出439.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加377.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)608.6%,主要原因是2023年度組織部及其他部門撥的干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.26萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.81萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)費(fèi)3.8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.89萬(wàn)元、福利費(fèi)11.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.36萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少237.38萬(wàn)元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等列入了項(xiàng)目支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0 %。
2023年度我部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金465.17萬(wàn)元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
中共重慶市梁平區(qū)委黨校2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管部門 |
中共重慶市梁平區(qū)委黨校 |
部門編碼 |
605001 |
自評(píng)總分(分) |
100 | |||||||
部門聯(lián)系人 |
鄧興俊 |
聯(lián)系電話 |
1533459189 | |||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分(分) | |||||||
年度總金額 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- | ||||||
其中:財(cái)政撥款 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
100 |
10.00 |
10 | ||||||
一般公共預(yù)算 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- | ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強(qiáng)理論宣傳;按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強(qiáng)理論宣傳;按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強(qiáng)理論宣傳;按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 | ||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量部門 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成數(shù) |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重(分) |
指標(biāo)得分 |
說明 | |||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
2500 |
5175 |
107 |
100 |
30 |
30 |
超額完成培訓(xùn)任務(wù) | ||
培訓(xùn)合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
||||
培訓(xùn)進(jìn)度 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
培訓(xùn)學(xué)員滿意率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
15 |
15 |
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總體說明 |
2023年,梁平區(qū)委黨校共舉辦各級(jí)各類培訓(xùn)班64期,培訓(xùn)各類干部5175人次。其中,舉辦區(qū)管副職領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班、2023年中青年干部能力提升班等主體班8個(gè),培訓(xùn)人數(shù)439人。今年先后與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)非公黨工委、區(qū)委宣傳部、區(qū)教育工委等部門聯(lián)合辦班30期3467人;外來現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)班7個(gè)共357人次,以及各類視頻班19個(gè)912人次。2023年以來,全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校授課74人次,其中,區(qū)委書記錢建超等區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)授課8人次。2023年,鄧平壽先進(jìn)事跡展共接待學(xué)習(xí)參觀的各級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)部門達(dá)164場(chǎng),共計(jì)5956人次。 | |||||||||||
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
???? 六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)部門收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各部門從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)部門取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政部門收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指部門在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指部門按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映部門開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映部門購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238139
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