索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01626 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中國(guó)共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)黨史研究室2016年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01626 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中國(guó)共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)黨史研究室2016年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)。
中共梁平縣委黨史研究室是縣委直屬參公事業(yè)單位,具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動(dòng)、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場(chǎng)館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)一個(gè)科室——綜合科,負(fù)責(zé)本單位日常工作。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)116.78萬元,支出總計(jì)116.78萬元。與201 5年決算數(shù)相比,收支增加30.48萬元,增長(zhǎng)35.32%,主要原因是政策性增資。
本部門2016年度收入合計(jì)98.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入98.78萬元,占100.00%。
本部門2016年度支出合計(jì)116.78萬元,其中:基本
支出55.78萬元,占47.76%;項(xiàng)目支出61.00萬元,占52.24%。
本部門2016年度年末8結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年減
少18.00萬元,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃,無結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入98.78萬元,較上年決算數(shù)增加12.48萬元,增長(zhǎng)14.46%。主要原因是政策性增資。較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬元,增長(zhǎng)29.78%。主要原因是政策性增資和開展紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利80周年活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出116.78萬元,較上年決算數(shù)增加48.48萬元,增長(zhǎng)70.98%。主要原因是政策性增資。較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬元,增長(zhǎng)24.09%。主要原因是政策性增資和開展紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利80周年活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 .
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出97.45萬元,占83.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.76萬元,主要原因是政策性增資;社會(huì)保障與就業(yè)支出12.08萬元,占10.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,主要原因是一名同志退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.00萬元,占3.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元,主要原因是政策性增資;住房保障支出3.24萬元,占2.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.53萬元,主要原因是政策性增資。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出55.78萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)47.03萬元,較上年增加7.27萬元,主要原因是政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)8.75萬元,較上年增加3.21萬元,主要原因是物價(jià)上漲,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.61萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.21萬元,主要原因是因公出國(guó)(境)、公務(wù)接待,較上年支出數(shù)增加1.63萬元,主要原因是因公出國(guó)(境)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.80萬元,主要是用于赴臺(tái)灣進(jìn)行研究“抗日戰(zhàn)爭(zhēng)人口傷亡與財(cái)產(chǎn)損失”及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)資料征集,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元,主要原因是用于赴臺(tái)灣進(jìn)行研究“抗日戰(zhàn)爭(zhēng)人口傷亡與財(cái)產(chǎn)損失”及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)資料征集,較上年支出數(shù)增加1.80萬元,主要原因是用于赴臺(tái)灣進(jìn)行研究“抗日戰(zhàn)爭(zhēng)人口傷亡與財(cái)產(chǎn)損失”及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)資料征集。
本單位無公車,2016年也未購(gòu)置公車。
公務(wù)接待費(fèi)3.81萬元,主要用于接待接待其他區(qū)縣本系統(tǒng)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研黨史工作和接待采訪黨史人物,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元,主要原因是今年編纂的黨史著作需接待黨史人物較多,較上年支出數(shù)減少0.17萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次,402人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)94.78元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.75萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加3.21萬元,增長(zhǎng)57.96%,主要原因是差旅費(fèi)增加,此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。
(二)預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
2016年本部門基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(合車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53235605。