索引號 | 11500228008652038C/2019-00756 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室2018年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00756 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室2018年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位,具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人,內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科,負責(zé)本單位日常工作。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的為黨史研究室本級。
(四)機構(gòu)改革。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,本部門未涉及機構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計121.23萬元,支出總計121.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加26.8萬元、增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計121.23萬元,較上年決算數(shù)增加26.8萬元,增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。其中:財政撥款收入121.23萬元占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計121.23萬元,較上年決算數(shù)增加26.8萬元,增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。其中:基本支出83.33萬元,占68.73%;項目支出38萬元,占31.27%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要原因是實現(xiàn)收支平衡,無結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入121.23萬元,較上年決算數(shù)增加26.8萬元,增長28.38%。主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元,增長7.84%。主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出121.23萬元,較上年決算數(shù)增加26.8萬元,增長28.38%。主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元,增長7.84%。主要原因是物價上漲、工資調(diào)整等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要原因是實現(xiàn)收支平衡,無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出98.88萬元,占81.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元,增長7.63%,主要原因是人員工資調(diào)整。
(2)社會保障與就業(yè)支出14.31萬元,占11.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.43萬元,增長11.1%,主要原因是政策性調(diào)整。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.43萬元,占3.66%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)住房保障支出3.61萬元,占2.98%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出83.23萬元。其中:人員經(jīng)費59.4萬元,較上年決算數(shù)增加20.13萬元,增長51.26%,主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等費用。公用經(jīng)費23.83萬元,較上年決算數(shù)增加6.67萬元,增長38.86%,主要原因是物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.82萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元,下降3.7%,主要原因一是嚴格落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出境。較上年支出數(shù)減少3.32萬元,下降63%,主要原因是無公車運行維護費,今年也未安排單位人員出國出境。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要原因是今年未安排單位人員出國出境。
公務(wù)車購置費0萬元,本單位未購買公車。
公務(wù)車運行維護費0萬元,本單位當年無公務(wù)車運行維護費用。
公務(wù)接待費1.82萬元,主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元,下降 23.77%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.53萬元,下降45.67%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待21批次186人。2018年本部門人均接待費97.85元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出23.83萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、辦公網(wǎng)絡(luò)費、水電氣費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.67萬元,增長38.87%,主要原因是物價上漲、公務(wù)用車增多。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。本部門無公車,無大型設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金38萬元。從評價情況來看,結(jié)合實際制定預(yù)算績效目標,并按目標要求組織實施,進一步提高了預(yù)算資金使用效益。
(二)績效目標自評結(jié)果。
項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,1項目自評得分為98分,項目全年預(yù)算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為38萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:編寫《梁平區(qū)抗日戰(zhàn)爭時期人口傷亡與財產(chǎn)損失》和《中共梁平歷史簡明讀本(小學(xué)版、初中版、高中版)》。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53235605。