索引號 | 11500228008652361T/2020-00135 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發(fā)布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00135 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發(fā)布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制方面的法規(guī)、規(guī)章和政策,研究擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施,統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān),區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及各級各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作;研究草擬全區(qū)行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案和專題方案,審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制的“三定”規(guī)定,按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;協(xié)調(diào)區(qū)委各部委、區(qū)政府各部門的職能配置與調(diào)整,協(xié)調(diào)各部門之間的職責(zé)分工和各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的事權(quán)劃分;審核全區(qū)各級黨政群機(jī)關(guān)的設(shè)置或調(diào)整意見,按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和文件;研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)政策;審核全區(qū)事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制;負(fù)責(zé)起草、擬定、審核區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會上報(bào)、下發(fā)的各類文件和機(jī)構(gòu)編制事宜;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及“三定”規(guī)定的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)對全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位履行職責(zé)情況及機(jī)構(gòu)編制有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評估;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制實(shí)名制管理和統(tǒng)計(jì)信息工作;負(fù)責(zé)管理全區(qū)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公開工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及管理;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其它工作。
(二)單位構(gòu)成。中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室為區(qū)委工作機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)3個(gè)科室:綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)206.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款206.37萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少7.04萬元,主要是人員減少。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)206.37萬元,其中:一般公共服務(wù)172.64萬元,教育0萬元,社會保障和就業(yè)17.34萬元,衛(wèi)生健康支出8.07萬元,住房保障8.32萬元。支出較去年減少7.04萬元,主要是基本支出減少12.04萬元,項(xiàng)目支出增加5.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.37萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.37萬元,比2019年減少7.04萬元。其中:基本支出165.37萬元,比2019年減少12.04萬元,主要原因是單位人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出41萬元,比2019年增加5萬元,主要原因是改革任務(wù)增多,經(jīng)費(fèi)支出增加等,主要用于政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊、黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核及管理、黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革(機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi))、綜合行政執(zhí)法體制改革、事業(yè)單位法人公示信息核查等重點(diǎn)工作。
中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.10萬元,比2019年增加0.10萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2019年增加0萬元, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元,比2019年增加0.10萬元,主要原因是改革工作較多,學(xué)習(xí)交流增多;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元,比2019年或增加0萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.73萬元,比上年減少2.96萬元,主要原因?yàn)槿藛T減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款41.00萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:朱蘭蘭? 聯(lián)系方式:023-53888873