索引號(hào) | 11500228008652038C/2016-01992 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平縣編辦2015年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2016-09-29 | 發(fā)布日期 | 2016-09-29 |
索引號(hào) | 11500228008652038C/2016-01992 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平縣編辦2015年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2016-09-29 |
發(fā)布日期 | 2016-09-29 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 主要承擔(dān)研究制定本縣機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施,統(tǒng)一管理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
2. 研究擬訂全縣各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施。
3. 審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的機(jī)構(gòu)改革方案。
4. 監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況,對(duì)有關(guān)問題和事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議。
5. 指導(dǎo)、管理全縣事業(yè)單位法人登記工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
梁平縣編辦既是縣委的工作機(jī)構(gòu),又是縣政府的工作機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)綜合科、督查科等2個(gè)職能科室;下設(shè)梁平縣事業(yè)單位登記管理局,為參公事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)2015年部門決算本年收入數(shù)為95.50萬元,其中:財(cái)政撥款收入95.50萬元,其他收入0萬元。比上年決算數(shù)增加4.61萬元,主要原因:一是黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦、管理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(二)2015年部門決算本年支出數(shù)為108.53萬元,其中:一般公共服務(wù)決算支出98.22萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)決算支出0.46萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育決算支出4.92萬元,住房保障決算支出4.93萬元。比上年決算數(shù)增加30.17萬元,主要原因:一是黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦、管理及行政審批制度改革等項(xiàng)目支出;二是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。比年初預(yù)算數(shù)增加13.03萬元,主要原因:將2014年的結(jié)余列支,彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出。
(三)2015年部門決算本年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為1.0萬元,比上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少13.03萬元。主要原因:經(jīng)費(fèi)支出增加,結(jié)余已列支。
(四)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.50萬元。2015年國(guó)有資產(chǎn)占有情況:截止2015年12月31日,共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2015年梁平縣編辦“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為4.41萬元,比上年決算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。比年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元,主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定,控制開支。其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用決算數(shù)0萬元,比上年決算數(shù)減少(增加)0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬元,主要原因是0。2015年實(shí)際參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)2.03萬元,比上年決算數(shù)減少0.06萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元,主要原因是規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),壓縮開支。2015年實(shí)際發(fā)生因公接待20批次,150人次,人均接待費(fèi)用0.01萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)2.38萬元,比上年決算數(shù)減少0.39萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。2015年公務(wù)用車保有量為1輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2.38萬元。